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北京國家會計學院——2019內部審計實戰技能提升高級研修班


各相關單位:
2018年,中國內部審計事業迎來了大發展的春天。《審計署關于內部審計工作的規定》發布、中央審計委員會成立、全國內部審計工作座談會在京召開,這一系列的事件,意味著內部審計得到了前所未有的重視。如何在新時期面對經濟環境的不確定性,深刻認識內部審計工作的新要求、新發展,提高政治站位,準確把握內部審計工作的職責定位,推動內部審計工作在新時代有新發展顯得十分必要。
為幫助各單位全面強化業務培訓,提高內部審計人員整體素質,應用新技術、新方法推動內部審計轉型升級,北京國家會計學院在成功舉辦數十期內審公開課的基礎上,2019年繼續推出“內部審計實戰技能提升高級研修班”。 本課程通過剖析企業內部審計工作的核心環節與關鍵風險點,分享內部審計的創新思維和精要方法,幫助企業實現供給側改革,降本增效上技巧和方法;幫助學員系統性提升內部審計實戰能力和水平。

聯系人:李明吉 15652426725

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課程信息
1.培訓費:4500元/人;
2.食宿費:普通單人間220元/天;餐費120元/人天(含游泳、健身、凈娛樂、寬帶上網等費用);
3.培訓費可轉賬或現場支付,食宿費報到時現場交納(可刷卡),培訓班結束后由北京國家會計學院向學員開具培訓費及食宿費發票。
4.每天可加8個繼續教育學時,僅限學院課程。
5.聯系電話 :李明吉15652426725
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1、培訓時間:2019年3月26日-29日(25日報到)
2、培訓地點:北京國家會計學院

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一、培訓收益
1、幫助您掌握新時期內部審計的新發展、新要求;
2、幫助您掌握內部審計的最新工具與方法;
3、幫助您提升內部審計工作中溝通、邏輯思維、判斷能力等軟技能。
二、培訓對象
1、內審總監、內審經理、內審處長等內部審計部門負責人及高級主管。
2、銀行、保險、證券公司內部稽核部門負責人及高級主管。
3、財務部門剛剛轉入內部審計部門的從業人員。
4、準備從事內部審計行業的注冊會計師、會計師等職業人士。
5、專職從事內部控制評價、風險管理的從業人員。
6、高校從事審計理論研究與實務教學的教師。
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所有課程由北京國家會計學院精心組織的專門師資團隊授課,授課老師皆具有深厚理論功底及豐富實踐經驗。師資包括北京國家會計學院教授、實務界資深專家、政策制定者等。具體師資以實際課表為準。
課題大綱更多課程>>
(一)內部審計的新要求、新發展 1.內部審計工作新要求 2.內部審計新發展  3.數字經濟與內部審計
(二)審計署關于內部審計工作規定解讀 1.規定出臺的背景 2.審計署關于內部審計工作規定的亮點分析 3.未來的應對策略
(三)內部審計領導力與軟技能提升 1.成為具有影響力的審計部門負責人 2.如何處理內部審計部門與領導層之間的關系 3.如何帶出一支高效的內部審計團隊 4.內部審計部門如何引領管理變革、參與業務控制 5.內部審計中的溝通技巧與沖突管理(四)內部控制審計 1.內部控制基本原理 2.內部控制自我評價方法 3.內部控制審計流程與方法 4.內部控制評價報告與信息披露(五)風險管理審計 1.內部控制與風險管理的區別 2.風險評估技術講解 3.風險管理審計流程與方法 4.風險管理審計報告編制信息披露(六)內部審計與反舞弊實務 1.舞弊識別技巧與常見舞弊的類型  2.內部審計在舞弊中的職責范圍界定  3.舞弊的防范技巧與調查方法  4.舞弊的報告內容與撰寫要點(七)IT審計與典型案例分析 1.IT審計基礎 2.IT審計標準 3.常用IT審計方法 4.對信息系統安全實施審計 5.對應用系統開發的審計 6.對數據管控的審計 7.IT審計典型案例分析 

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